2023年度南江县关坝镇卫生院单位决算
2023年度南江县关坝镇卫生院单位决算
目录
公开时间:2024年9月14日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及主管部门有关卫生健康方面的决策部署,负责综合性卫生健康政策执行与宣传。履行辖区卫生健康监督职能职责。
2.负责辖区居民基本医疗服务、预防保健、孕产妇儿童系统管理、健康教育、居民健康档案管理等工作实施。
3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。
4.负责制定全镇重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系,防控疾病的发生和疫情蔓延,实施疾病监测、预警、预测、报告与管理。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。
5.负责推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理机制。
6.负责制定全镇卫生应急和紧急医学救援预案,开展突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。
7.负责制定全镇医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法,监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理、政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生健康专业人员执业许可制度,监督执行卫生健康技术人员职业道德规范,建立全镇医疗机构医疗服务评价和监督体系。
8.负责制定全镇中医药中长期发展规划并组织实施,对全镇中医药工作实行行业管理,贯彻促进中医药事业发展的法律法规,监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。
9.负责全镇卫生健康统计和信息综合分析研究及信息化建设工作,负责全镇人口健康信息化建设工作,参与乡人口基础信息库建设工作。
10.负责卫生健康宣传工作,制定全镇卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目,指导科技成果的转化和推广应用,制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。
11.组织实施促进全镇出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
二、机构设置
南江县关坝镇卫生院属公益一类事业单位,辖区内无分支机构,2023年财政预算供给人员共13人(其中在编人员9、退休人员2、长赡人员2),供给特种技术车(救护车)1辆。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为278.36万元。与2022年度相比,收、支总计各减少42.02万元,减少13.1%。主要变动原因是本单位医疗业务收入的减少和财政拨款人数的减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计278.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125.74万元,占45.2%;事业收入152.6万元,占54.8%,其他收入0.02万元。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计278.36万元,其中:基本支出244.89万元,占88%;项目支出33.47万元,占12%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为278.36万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少42.02万元,减少13.1%。主要变动原因是本单位医疗业务收入的减少和财政拨款人数的减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.74万元,占本年支出合计的45.2%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少50.06万元,减少28.5%。主要变动原因是单位财政拨款职工人数减少,财政预算支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.99万元,占15.1%;卫生健康支出97.89万元,占77.9%;住房保障支出8.86万元,占7%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为125.74万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—事业单位离退休: 支出决算为3.77万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
2.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本职工养老保险缴费支出: 支出决算为11.26万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
3.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为3.96万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
4.卫生健康--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院:支出决算为57.8万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
5.卫生健康--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构:支出决算为16.88万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
6.卫生健康--公共卫生--基本公共卫生服务:支出决算为16.59万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
7.卫生健康--行政事业单位医疗--事业单位医疗:支出决算为6.63万元,完成预算100%,决算数与预算数无变化。
8.住房保障--住房改革支出--住房公积金:支出决算为8.86万元,完成预算100.00%,决算数与预算数无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.74万元,其中:
(一)人员经费125.74万元:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费0万元:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,南江县关坝镇卫生院机关运行经费支出0万元.
(二)政府采购支出情况
2023年度,南江县关坝镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,南江县关坝镇卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于应急救援。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务、基本药物补助、村卫生室基药补助、等3个项目开展了预算事前绩效评估,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对21个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。
3其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
4用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。
9卫生健康支出:指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务支出,公共卫生支出等
10住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金
11基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192221R000000029729-长赡人员经费支出 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
1.90 |
1.98 |
1.90 |
95.84% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
1.90 |
1.98 |
1.90 |
95.84% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192221T000000068591-实施国家基本药物制度 |
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主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
根据川财社(2022)153号文件要求,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,中央和省级资金预计投入852.54万元,保证基本药物足量供应和合理使用,有利于保障群众基本用药权益,转变“医药补医”机制,对于实现人人享有基本医药卫生服务,维护人民健康,减轻群众用药负担,推动卫生事业发展。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
2.89 |
2.89 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
2.89 |
2.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
≥ |
25 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
定性 |
高中低 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||
时效指标 |
一年内 |
定性 |
高中低 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障 群众基本用药权利 |
定性 |
逐年提升 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
减轻群众用药负担 |
定性 |
高中低 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
3元每人 |
= |
38133 |
元/人年 |
10 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192221T000000071158-基本公共卫生服务 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
16.59 |
16.59 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
16.59 |
16.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
不断提高居民健康档案电子建档率 |
≥ |
18 |
% |
18 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
不断提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
定性 |
高中低 |
% |
12 |
||||||||||||||||||||
时效指标 |
不断提高0-6岁儿童健康管理率 |
定性 |
高中低 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
65岁以上老年人健康管理率 |
定性 |
高中低 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||
社会效益指标 |
高血压患者管理人数 |
定性 |
高中低 |
% |
8 |
||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
城乡居民基本公共卫生服务差距服务 |
定性 |
高中低 |
% |
12 |
||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
肺结核患者管理率 |
定性 |
高中低 |
% |
5 |
||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务水平 |
定性 |
高中低 |
% |
5 |
|||||||||||||||||||
帮扶对象满意度指标 |
群众生活和就医环境 |
定性 |
高中低 |
% |
5 |
||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
84元/人,县本级配套共计95333 |
= |
12711 |
元/人·次 |
5 |
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合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192221T000000092151-村卫生室基药补助 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
根据川财社(2022)153号文件要求,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,中央和省级资金预计投入852.54万元,保证基本药物足量供应和合理使用,有利于保障群众基本用药权益,转变“医药补医”机制,对于实现人人享有基本医药卫生服务,维护人民健康,减轻群众用药负担,推动卫生事业发展。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
13.99 |
13.99 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
13.99 |
13.99 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室在乡村覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障群众基本用药权利 |
定性 |
逐年提升 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||
乡村医生收入增幅 |
≥ |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
减轻群众用药负担 |
定性 |
高中低 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
36.09 |
35.24 |
35.24 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
36.09 |
35.24 |
35.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
8.33 |
9.22 |
9.22 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
8.33 |
9.22 |
9.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
9.60 |
9.20 |
9.20 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
9.60 |
9.20 |
9.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
11.75 |
11.26 |
11.26 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
11.75 |
11.26 |
11.26 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
5.45 |
5.28 |
5.28 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
5.45 |
5.28 |
5.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
0.38 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.38 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
9.22 |
8.86 |
8.86 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
9.22 |
8.86 |
8.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008449155-各项计提费用-在职职工职业年金 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
4.13 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
4.13 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008470280-离退休人员经费-补充医疗 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
0.27 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.27 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223R000008472067-离退休人员经费-离退休人员目标绩效 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
1.04 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
1.04 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
60 |
|||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
30 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223T000009197748-单位资金采购 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
用单位资金采购电脑打印机 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月31号 |
40 |
||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
单位医疗业务收入 |
定性 |
提升 |
20 |
||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
病人满意度 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
采购成本控制 |
定性 |
预算内 |
20 |
||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51192223T000009620848-医疗业务支出 |
||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
卫生健康局 |
实施单位 (盖章) |
南江县关坝镇卫生院 |
||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
2023年医疗业务支出。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
总额 |
129.47 |
129.47 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
单位资金 |
129.47 |
129.47 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
2023年业务支出 |
= |
129.47 |
元/年 |
20 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
完成2023年医疗业务 |
定性 |
98 |
% |
20 |
||||||||||||||||||||
时效指标 |
2023年全年 |
= |
1 |
年 |
10 |
||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年医疗成本支出 |
≥ |
80 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||
社会效益指标 |
全院医疗服务质量提升 |
定性 |
100 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医院全院满意度 |
定性 |
90 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
||||||||||||||||||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表