中共南江县委宣传部关于2025年部门预算编制说明
县委宣传部2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定,现将2024年部门收支预算公开如下:
一、部门职能职责
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。负责联系中央和省市及县外新闻单位及驻南机构,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调全县网络安全和信息化工作,组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策。宏观指导网络舆情信息有关工作等。负责互联网安全、信息内容监督管理执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调网络意识形态工作,负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查。统筹协调新媒体的建设与管理。
12.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。
14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央和省、市、县外新闻媒体驻南机构的监督管理,以及新闻记者证的管理工作。
15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
16.受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
17.承担县委网络安全和信息化委员会、县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.完成县委交办的其他任务。
二、2024年主要工作
2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。做好全县宣传思想文化工作,总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入践行习近平文化思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻落实省委、市委全会精神和宣传部长会议精神,坚持守正创新、争创一流,整合资源、集成能力,坚决落实文化遗产保护和意识形态工作两个责任制,紧紧围绕夯实思想理论武装,营造强大主流舆论,提升思想道德水平,推动文化旅游高质量发展,建设革命老区精神文明新高地,奋力谱写南江高质量发展新篇章,为加快建设社会主义现代化南江提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。
三、部门机构设置及预算单位情况
县委宣传部全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括宣传部1个预算单位。2025年财政预算供给人员共34人,无供给车辆。有下属事业单位单位2个,均为事业单位。
四、部门收支情况
(一)收入情况。本年收入总额767.99万元,比上年减少185.27万元。其中:本年一般公共预算拨款收入737.05万元,占总收入95.97%;上年结转30.94万元,占总收入4.03%。。
(二)支出情况。本年支出总额767.99万元,比上年减少185.27万元,其中:基本支出579.97万元,占总支出75.52%,项目支出188.02万元,占总支出24.48%。
五、财政拨款收支预算情况
本单位为财政全额拨款单位。本年收入总额767.99万元,财政拨款953.26万元,占总收入100%。其中:本年一般公共预算拨款收入737.05万元,占总收入95.57%;上年结转30.94万元,占总收入4.03%。支出情况:本年共支出767.99万元。
(一)一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况
本年度一般公共预算拨款收入767.99万元,比上年减少185.27万元,减少19.43%。
2.支出结构情况
本年共支出767.99万元,其中一般公共服务支出611.46万元,占79.62%%;文化旅游体育与传媒支出11.51万元,占1.5%;社会保障和就业支出66.88万元,占8.71%;卫生健康支出30.99万元,占4.03%;农林水支出3.5万元,占0.46%;住房保障支出43.65万元,占5.68%。
3.具体使用情况说明
本年共支出766.59万元,其中人员经费522.4万元,公用经费57.57万元,项目支出186.62万元。
(二)政府性基金预算拨款情况
本年度政府性基金预算为1.4万元。
(三)国有资本经营预算拨款情况
本年度无国有资本经营预算。
六、基本支出和项目支出情况
(一)基本支出
人员类项目支出522.4万元。其中:基本工资139.39万元;津贴补贴67.81万元;奖金127.8万元;绩效工资33.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费55.57万元;职工基本医疗保险缴费20.43万元;公务员医疗补助缴费4.33万元;其他社会保障缴费7.74万元;住房公积金43.65万元;对个人和家庭的补助12.32万元。
(二)运转类项目支出
运转类项目支出57.57万元。其中:办公费 8.73万元;电费3.00万元;培训费2.00 万元;差旅费11.35万元;公务接待费4万元;工会经费4.83万元;福利费6.04万元;其他交通费用17.46万元;其他商品和服务支出0.15万元。
(三)特定目标类支出
项目支出188.02万元,其中:本年预算拨款183.5万元,主要用于对外宣传、文明创建、网信工作及县委中心组学习、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村等支出。上年结转30.94万元,主要用于公益电影放映、电影发展等支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
无
八、其他重要事项说明情况
无。